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問(wèn)題已解決

(6)購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款70000元,增值稅稅額9100元。(7)另知該商場(chǎng)上期有未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額6000元,當(dāng)期獲得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票以及運(yùn)費(fèi)發(fā)票已經(jīng)通過(guò)認(rèn)證并申報(bào)抵扣。要求,依據(jù)增值稅納稅中報(bào)表的口徑:(1)計(jì)算該商場(chǎng)3月份的應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算該商場(chǎng)3月份的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算該商場(chǎng)3月份的應(yīng)納增值稅稅額。(1)本月商場(chǎng)可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅:(2)本月商場(chǎng)發(fā)生的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅;(3)本月商場(chǎng)應(yīng)繳納的增值稅:

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/31 08:32
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,從的問(wèn)題上只能看到可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅為9100+6000
2022 05/31 09:45
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