問題已解決
紅字發(fā)票沒做憑證,那我該怎么做



你好像是別人開給你的還是你開給別人的?你都以負數的形式去體現就可以了。
2022 05/31 10:58

84784996 

2022 05/31 10:59
我開給別人的,是負數發(fā)票

李霞老師 

2022 05/31 11:03
你好,借主營業(yè)務收入
應交稅費應交增值稅銷項稅額
貸應收賬款,或者說是
借應收賬款貸主營業(yè)務收入,貸應交稅費應交增值稅銷項稅額,然后全部都是負數。

84784996 

2022 05/31 11:29
在哪一月做

84784996 

2022 05/31 11:30
我想問的是我2021年8月開的票,我現在是做進2022年5月么

李霞老師 

2022 05/31 11:32
你好同學,你剛才沒有說你這個票據的時間,所以我也沒有明確告訴你是幾月份要做的,我以為你就是這個月發(fā)生的業(yè)務。

李霞老師 

2022 05/31 11:32
你好同學,我建議你,不要再做賬了,因為什么。咱就是來減少收入的,那就減少了收入,肯定咱相當于少交稅了,那本身這個業(yè)務它就是2021年的,所以說咱沒做到2021年的話,咱都不要再做到2022年了。這是第一種考慮的方法。

李霞老師 

2022 05/31 11:33
第二種的話就是跟匯算清繳有關系,你這個月補記一筆憑證,怎么補記?你借利潤分配未分配利潤
借應交稅費應交增值稅銷項稅額,貸應收賬款。
然后匯算清繳的時候,你在納稅調整項目表里,減少自己的收入,做納稅調整。

84784996 

2022 05/31 11:37
負數發(fā)票不做賬不會有事吧

84784996 

2022 05/31 11:44
那不做賬,那就不用調匯算清繳這張表,是么

李霞老師 

2022 05/31 11:52
不做賬的話,也不用調整匯算清繳了,其實對你這個公司來說也沒有什么壞處的。

84784996 

2022 05/31 12:33
好的謝謝

李霞老師 

2022 05/31 14:02
祝您生活愉快開心快樂
