問題已解決
老師,增值稅不能抵扣的認證了,需要進項轉(zhuǎn)出要改增值稅申報表,但是已經(jīng)申報了,要怎么改



您好
請問認證后填寫了附表二進項稅額對應(yīng)欄次嗎
2022 05/31 12:30

84784985 

2022 05/31 12:34
是的,應(yīng)該怎么改,變成進項留底,現(xiàn)在判斷不屬于可以認證的需要進項轉(zhuǎn)出

bamboo老師 

2022 05/31 12:34
那更正申報表 填附表二進項稅額轉(zhuǎn)欄次

84784985 

2022 05/31 12:35
已經(jīng)申報過了怎么更正?哪里更正

bamboo老師 

2022 05/31 12:36
進入電子稅務(wù)局 稅費申報及繳納 左邊 申報表更正
地區(qū)不一樣 會有差異的?

84784985 

2022 05/31 12:39
然后更正申報的進項轉(zhuǎn)出需要分類分稅率別填入嗎

bamboo老師 

2022 05/31 12:40
不需要分類分稅率填入 匯總填入就好了

84784985 

2022 05/31 12:40
后面還有一張好像要分所屬哪類

bamboo老師 

2022 05/31 12:41
有一張好像要分所屬哪類?
請問可以把您說的界面截圖我看看嗎

84784985 

2022 05/31 12:43
這個老師你看下

bamboo老師 

2022 05/31 12:44
請問什么原因要做進項稅額轉(zhuǎn)出?
