問題已解決
老師您好!現(xiàn)在一直有個問題困擾著,我公司既是受托方,又是委托方。就是客戶來料加工產(chǎn)品,因為我們沒有自己的工廠,就把客戶的來料轉(zhuǎn)給另外一個工廠加工。請問我們做為中間商的帳務應該怎么處理才合適呢?因為在我們這個行業(yè)這種情況很常見,感覺公司之前的帳務處理不太妥當。她把客戶給的料也確認收入了,然后我們發(fā)客戶的料到工廠也確認了成本。照理說應該只確認加工費收入才是?,F(xiàn)在就卡在料這塊兒了,怎么處理才最為恰當。謝謝!



同學你好,你們收的加工費做為收入,你們付的加工費做為成本
2022 06/02 06:27

84785023 

2022 06/02 06:28
這個我是能理解的,就是料這塊兒

84785023 

2022 06/02 06:30
很多時候都是工廠先加工好,客戶后來料的情況

84785023 

2022 06/02 06:32
而且有時候客戶還存在欠料的情況

波德老師 

2022 06/02 06:40
從理論上來說欠主要原材料,不能構(gòu)成受托、委托加工業(yè)務

84785023 

2022 06/02 06:41
實際情況確實是這樣,而且輔料大部分也是客戶提供的。

84785023 

2022 06/02 06:43
我們發(fā)料給工廠,其實工廠也有做賬務處理,出貨和欠料都是能很清楚的體現(xiàn)。

波德老師 

2022 06/02 06:45
你可以考慮你的上游把產(chǎn)品賣給你們,你們把產(chǎn)品賣給下游,看看能不能行的通

84785023 

2022 06/02 06:45
只是我們作為中間商,料這塊兒我想怎么樣處理才能清楚地知道客戶欠我們,我們欠工廠的數(shù)據(jù)

84785023 

2022 06/02 06:46
那這么理解的話,就還是等于客戶給的料算料款了?

84785023 

2022 06/02 06:49
之前的財務客戶給料,入受托加工物資,我們又給工廠入委托加工物資,而且月底還確認了這部分料的收入和成本

84785023 

2022 06/02 06:54
客戶所有的產(chǎn)品,部分結(jié)價的,只是有兩個品類比較特殊,就采用客戶來料+付加工費的結(jié)算方式

84785023 

2022 06/02 06:59
我只是想在帳務處理上能夠清楚的體現(xiàn)出客戶來料--我們收料--發(fā)料到工廠--工廠出貨,這個過程。最后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,料這部分不去結(jié)轉(zhuǎn),又可以把帳給平了。

波德老師 

2022 06/02 07:04
收到客戶料做一個備查賬,反映各種情況

84785023 

2022 06/02 07:04
還是把客戶的料就當料款來處理? 但是我們還要給客戶返點,是按加工費來計算的

波德老師 

2022 06/02 07:37
你做備查賬的目的是反映出委托方提供的料是否到了,還差多少,不用做正式記賬憑證

84785023 

2022 06/02 11:36
好的,謝謝老師!

波德老師 

2022 06/02 11:51
不客氣,祝你工作順利
