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實(shí)務(wù)
問題已解決
6月做賬時,憑證上入了固定資產(chǎn),但是忘記在固定資產(chǎn)模塊入錄,結(jié)果固定資產(chǎn)總賬核對不平是第一張圖,7月時候把6月少記的固定資產(chǎn)錄入到了固定資產(chǎn)模塊,這樣7月又成了累計(jì)折舊不平,這塊累計(jì)折舊,如果計(jì)在貸方,借方記什科目1259.16這個金額,借方記在哪里?



同學(xué)你好
直接沖減費(fèi)用科目
2022 06/02 13:37

84785041 

2022 06/02 13:45
借記管理費(fèi)用?

樸老師 

2022 06/02 13:51
同學(xué)你好
對的
計(jì)入管理費(fèi)用

84785041 

2022 06/02 14:04
不對啊,6月入的固定資產(chǎn),7月份才折舊,是正常的,就是6月只是入了固定資產(chǎn),也沒有折舊啊,7月入賬時,使用日期寫的是6月份,7月折舊有折舊也對吧

樸老師 

2022 06/02 14:12
同學(xué)你好
六月入賬的
七月開始折舊

84785041 

2022 06/02 14:15
對啊,剛才第二張圖上多出的折舊,就是6月入的這個固定資產(chǎn)的折舊啊,當(dāng)時只在6月憑證上入錄了固定資產(chǎn),沒有在6月固定資產(chǎn)模塊上錄入,結(jié)果在7月固定資產(chǎn)模塊入上的,就有了這個折舊差異

樸老師 

2022 06/02 14:22
同學(xué)你好
那你多折舊的沖減了
借累計(jì)折舊
貸管理費(fèi)用
