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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是免增值稅,如果沖紅去年的發(fā)票,分錄怎么做



你好,小規(guī)模納稅人,沖紅去年的發(fā)票
借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅, ?貸:應(yīng)收賬款等科目
借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本
2022 06/05 16:25

84785041 

2022 06/05 16:26
現(xiàn)在是免增值稅也這樣賬務(wù)處理嗎,那去年當(dāng)期的增值稅納稅申報(bào)表需要更正嗎

84785041 

2022 06/05 16:27
不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎

鄒老師 

2022 06/05 16:28
你好,去年的增值稅申報(bào)表不需要更正。
不需要通過??以前年度損益調(diào)整? 科目核算?

84785041 

2022 06/06 09:07
那沖回的增值稅就這樣掛著嗎

鄒老師 

2022 06/06 09:11
你好,增值稅需要根據(jù)貸方與借方的差額,做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理

84785041 

2022 06/06 09:12
問題現(xiàn)在都是免稅的,都有正數(shù)的稅額產(chǎn)生的

84785041 

2022 06/06 09:12
沒有正數(shù)

鄒老師 

2022 06/06 09:14
請(qǐng)看你的描述,具體是什么情況??
