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1 【填空題】 某電信企業(yè)2010年實現(xiàn)利潤總額1100萬,主營業(yè)務收入5800萬 元。假設尚存在以下納稅調整事項:本年度發(fā)生業(yè)務招待費49萬, 廣告費用615萬元,業(yè)務宣傳費257萬元。則該公司本年度應繳納 企業(yè)所得稅()萬元。

84785032| 提問時間:2022 06/05 20:56
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
業(yè)務招待費限額:5800*0.5%=29,49*60%=29.4,納稅調增=49-29=20 廣宣費限額=5800*15%=870,納稅調增=(615+257)-870=2 公司本年度應繳納 企業(yè)所得稅=(1100+20+2)*25%=280.5 -
2022 06/05 20:59
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