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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
有一個(gè)商品,當(dāng)時(shí)沒(méi)有購(gòu)進(jìn)發(fā)票,成本不知道本月對(duì)外開(kāi)了發(fā)票,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),對(duì)外開(kāi)票金額1000左右



你好,暫估一個(gè)的暫估入庫(kù),借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款,然后按照這個(gè)暫估的來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2022 06/06 10:15

郭老師 

2022 06/06 10:23
你好,那就正常做賬,借庫(kù)存商品貸,銀行存款正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,匯算清繳調(diào)增就行。

郭老師 

2022 06/06 10:23
不結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)成本的話,你有收入,沒(méi)有成本不合理,被認(rèn)為是虛開(kāi)發(fā)票。

郭老師 

2022 06/06 10:29
可以的,可以這么做的。

郭老師 

2022 06/06 10:44
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款,
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
后期發(fā)票到了借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品
借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
然后再做發(fā)票的,借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品。

郭老師 

2022 06/06 10:44
不一致的沒(méi)有關(guān)系,直接紅沖重新做就可以的,差額都在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面反。

84784952 

2022 06/06 10:23
那以后也不會(huì)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,一直按暫估的數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?可不可以不結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)成本

84784952 

2022 06/06 10:28
匯算清繳的時(shí)候直接把成本調(diào)增是嗎

84784952 

2022 06/06 10:42
暫估入庫(kù)的賬怎么做?后期收到發(fā)票怎么沖回?如果暫估的金額和發(fā)票的金額不一致怎么辦?
