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實(shí)務(wù)
問題已解決
購買方已勾選的發(fā)票做紅沖的時(shí)候,說明里面對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票抵扣增值稅銷項(xiàng)稅額情況選已抵扣還是未抵扣



同學(xué),你好
選擇已抵扣
2022 06/06 11:21

84784989 

2022 06/06 11:22
然后打印出信息表之后在怎么操作

小菲老師 

2022 06/06 11:25
同學(xué),你好
給銷售方,銷售方開具紅字發(fā)票

84784989 

2022 06/06 11:28
那個(gè)信息表只需要填銷售方名稱稅號(hào)和貨物名稱金額吧

小菲老師 

2022 06/06 11:31
同學(xué),你好
嗯嗯,是的

84784989 

2022 06/06 11:33
打印出來跟發(fā)票一起給銷售方就可以嗎 ,需要蓋章什么的嗎,需要在紅字發(fā)票信息表里面點(diǎn)上傳嗎

小菲老師 

2022 06/06 11:34
同學(xué),你好
把紅字信息表給對(duì)方就行
需要上傳

84784989 

2022 06/06 11:35
然后我這邊還需要更正增值稅申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎

小菲老師 

2022 06/06 11:36
同學(xué),你好
等對(duì)方開具紅字發(fā)票之后,你在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

84784989 

2022 06/06 11:37
那我這個(gè)月紅沖的,他這個(gè)月給我開的紅字發(fā)票,我應(yīng)該重新更正5月份申報(bào)表補(bǔ)稅嗎?具體是怎么操作的

小菲老師 

2022 06/06 11:42
同學(xué),你好
不用,現(xiàn)在是6月份

84784989 

2022 06/06 11:44
意思是我5月份已經(jīng)認(rèn)證了就是認(rèn)證了,他6月份給我重新開完藍(lán)字發(fā)票,我六月份勾選的時(shí)候重新勾選,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候把他做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不抵扣嗎

小菲老師 

2022 06/06 11:45
同學(xué),你好
嗯嗯,是的

84784989 

2022 06/06 12:03
好的謝謝

小菲老師 

2022 06/06 12:05
不客氣,滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝!
