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老師,請問收到成本發(fā)票,但未付款,我做分錄是借主營業(yè)務成本,貸應付帳款,是這樣嗎



您好,是的,這樣處理是正確的。
2022 06/06 15:48

84785037 

2022 06/06 16:14
老師,我在5月收到進項(分錄借主營業(yè)務成本,---應交稅費進項稅額,貸銀行存款)也開具銷項(借預收帳款,貸主營收入---銷項稅額),請問5月還要不要做待認證分錄?

玲老師 

2022 06/06 16:18
五月不用做待認證了,
五月不用做待認證了,因為四月你就已經坐入進項了。

84785037 

2022 06/06 16:19
我是5月做進項銷項,6月才認證的

玲老師 

2022 06/06 16:22
沒有沒有認證記待認證
認證后轉到進項科目

84785037 

2022 06/06 16:30
比如5月的分錄是借:主營業(yè)務成本100,應交稅費---進項稅13,貸:銀行存款。5月也公司也開具銷項發(fā)票,借預收帳款200,貸主營收入---銷項稅額26,請問5月這二筆業(yè)務還需要做什么分錄嗎?

玲老師 

2022 06/06 16:34
這兩筆放入就可以了。

玲老師 

2022 06/06 16:34
寫錯字了。這兩筆分錄就可以了寫錯字了,這兩筆分錄就可以了。

84785037 

2022 06/06 16:35
什么叫放入?

玲老師 

2022 06/06 16:36
已經補充了,是打錯字了。

84785037 

2022 06/06 16:40
6月認證后就要做分錄,借應交稅費-應交增值稅(進項稅)13 ,貸:應交稅費---待認證進項稅額13,等到銀行扣款13元,后做借應交稅費---待認證進項稅額13元,貸銀行存款13元,是這樣嗎?

玲老師 

2022 06/06 16:44
六月是不是報稅期認證的?那實際就是五月的進項,不用其他處理。

84785037 

2022 06/06 16:46
我可能把意思說錯了,是成本和收入都是5月開具出來的發(fā)票,相當于在6月報5月增值稅的

84785037 

2022 06/06 16:47
那6月需交增值稅多少錢,這分錄要體現(xiàn)在5月份嗎?

玲老師 

2022 06/06 16:49
六月交增值稅時寫分錄
借應交稅費貸銀行存款。

84785037 

2022 06/06 16:50
好的。謝謝

玲老師 

2022 06/06 16:53
不客氣祝您恭不客氣,祝您工作愉快。
