問題已解決
老師,以前年度損益調整應該調整資產(chǎn)負債表未分配利潤的期初數(shù)還是期末數(shù)



您好
以前年度損益調整應該調整資產(chǎn)負債表未分配利潤的期初數(shù)
2022 06/07 15:01

84784993 

2022 06/07 15:05
上年度進項稅轉出,分錄應該怎么做

bamboo老師 

2022 06/07 15:57
請問什么原因要進項轉出 去年分錄怎么寫的? 大概多少金額

84784993 

2022 06/07 15:59
1058,做了職工福利費

bamboo老師 

2022 06/07 16:05
借:管理費用
貸:應付職工薪酬
借:應付職工薪酬
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

84784993 

2022 06/07 16:07
不進入以前年度損益調整嗎,是去年的進項稅轉出

bamboo老師 

2022 06/07 16:25
金額不大 不要進入以前年度損益調整
