問題已解決
公司小規(guī)模,主營酒水銷售,求酒水的購進(jìn)和銷售的會計分錄



購進(jìn):
借:庫存商品(價稅合計)
貸:銀行存款
銷售
借:銀行存款
貸:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
2017 05/15 14:14

84785038 

2017 05/15 14:21
@劉老師—追夢:老師,銷售的時候小規(guī)模也必須要寫應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項稅是嗎?那每季度報增值稅的時候銷售額沒超過九萬的就是免稅的,那么這個銷項稅和季度報的增值稅是什么關(guān)系呢,我都迷糊了

張艷老師 

2017 05/15 14:24
小規(guī)模納稅人增值稅就一個科目,就是應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅

張艷老師 

2017 05/15 14:28
剛才的分錄有錯誤,我給你重新寫了一份。
每個月開票時正常做帳,到季末把3個月的貸方未交增值稅合計轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。
開票時:
借:庫存現(xiàn)金或銀行存款或應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
季末轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(3個月合計)
貸:營業(yè)外收入

84785038 

2017 05/15 14:30
@劉老師—追夢:老師,那小規(guī)模免稅的分錄是什么

84785038 

2017 05/15 14:30
@劉老師—追夢:老師,那小規(guī)模免稅的分錄是什么

張艷老師 

2017 05/15 14:31
免稅只有等到季度末才知道,如果確定免稅就做
季末轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--減免稅款(3個月合計)
貸:營業(yè)外收入
