當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
做外帳時(shí)公司資金不夠支付職工工資時(shí),但是個(gè)稅那里又報(bào)了,做賬時(shí)可以支付工資時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)付款-某某 計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資嗎?



你好,沒有支付就掛賬應(yīng)付職工薪酬貸方就是了
2017 05/15 17:06

84784974 

2017 05/15 17:08
怎么做憑證?@鄒老師:

鄒老師 

2017 05/15 17:09
借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
借;應(yīng)付職工薪酬-工資 貸;銀行存款等科目(實(shí)際支付的金額)
沒有支付的就是貸方與借方的差額,而不需要轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款處理

84784974 

2017 05/15 17:17
老師 不太理解 舉個(gè)例子可以嗎 比如這個(gè)月我個(gè)稅報(bào)了一個(gè)人工資是2000,但是沒有錢支付,怎么做?@鄒老師:

鄒老師 

2017 05/15 17:18
借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2000

84784974 

2017 05/15 17:29
@鄒老師:借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資這樣?不用發(fā)放和計(jì)提?

鄒老師 

2017 05/15 17:31
借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2000
這個(gè)就是計(jì)提了沒有發(fā)放的分錄
