問題已解決
我單位的其他應(yīng)付款科目,應(yīng)該是其他應(yīng)收款,因為以前記成其他應(yīng)付款了,現(xiàn)在要沖這個科目,該怎么記賬?



你好,借其他應(yīng)收款貸其他應(yīng)付款。
2022 06/09 09:35

84784998 

2022 06/09 11:22
然后再沖銷嗎然后再沖銷嗎

郭老師 

2022 06/09 11:24
你好,這個已經(jīng)是沖銷的分錄了,你現(xiàn)在其他應(yīng)付款科目余額在哪一方?

84784998 

2022 06/09 11:29
負(fù)債,這樣又增加了其他應(yīng)付款

郭老師 

2022 06/09 11:30
你好,其他應(yīng)付款,你現(xiàn)在的余額方向在哪一方?

84784998 

2022 06/09 11:48
貸方貸方貸方貸方

郭老師 

2022 06/09 11:49
借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款

84784998 

2022 06/09 11:57
應(yīng)該吧其他應(yīng)付調(diào)整到其他應(yīng)收

郭老師 

2022 06/09 11:58
好,其他應(yīng)付款在貸方,不需要調(diào)整的,它本來就是貸方余額。

郭老師 

2022 06/09 11:58
這個表是你們單位欠了人家的錢。
