問題已解決
您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅的時候,待認證進項稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)處理嗎?



同學(xué)你好
這個不用做的
2022 06/09 12:38

84785042 

2022 06/09 12:42
月末我把銷項和進項結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在應(yīng)交增值稅的余額就是待認證進項稅額那個數(shù),借方數(shù),這個是正確的吧

樸老師 

2022 06/09 12:49
嗯
借方余額是正確的

84785042 

2022 06/09 13:05
好的,謝謝

樸老師 

2022 06/09 13:12
滿意請給五星好評,謝謝
