問題已解決
老師,服務(wù)業(yè)加計(jì)遞減10%,那10%的金額我做賬時(shí)應(yīng)該怎么錄憑證啊



借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸:其他收益
2022 06/09 14:45

84785036 

2022 06/09 14:46
不能寫成進(jìn)項(xiàng)稅嗎

辜老師 

2022 06/09 14:49
這個(gè)是抵減未交的增值稅的

84785036 

2022 06/09 14:50
我們沒有未交增值稅這項(xiàng),直接就是銷項(xiàng)稅

辜老師 

2022 06/09 14:51
你是一般納稅人嗎,這個(gè)應(yīng)該有這個(gè)科目的額

84785036 

2022 06/09 14:52
這個(gè)科目是后期結(jié)轉(zhuǎn)的嗎,不能不結(jié)轉(zhuǎn)嗎,未交增值稅是不是銷項(xiàng)稅期末結(jié)轉(zhuǎn)的

辜老師 

2022 06/09 14:55
是的,這個(gè)月末是需要結(jié)轉(zhuǎn)的

84785036 

2022 06/09 14:56
其他收益是什么科目,老師是二級(jí)科目嗎,一級(jí)科目是什么

辜老師 

2022 06/09 14:56
這個(gè)就是營業(yè)外收入

84785036 

2022 06/09 15:57
老師,那一般納稅人人銷項(xiàng)稅期末要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里,那進(jìn)銷項(xiàng)稅要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

辜老師 

2022 06/09 16:27
是的,是要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的
