問題已解決
請問老師,我們公司進項稅可以加計抵減10%,這10%的加計抵減部分是在計提增值稅的當(dāng)月就做進去,還是在次月實際繳納增值稅的時候做賬?。?/p>



你好,當(dāng)月可以計提,次月申報的時候可以抵扣。
2022 06/10 10:11

84785005 

2022 06/10 10:23
老師看下分錄是不是這樣做 當(dāng)月計提時(借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 加計抵減稅額 貸:營業(yè)外收入 ) 同時月末把“應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 加計抵減稅額”轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-未交增值稅”中 。下個月繳納時,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

郭老師 

2022 06/10 10:24
是的是的,是這么做的。
