問(wèn)題已解決
一般納稅人 上個(gè)月開(kāi)的專(zhuān)票 這個(gè)月紅沖了 還需要繳納增值稅嗎



上個(gè)月是正常交稅的。
2022 06/10 13:36

84784960 

2022 06/10 13:42
如果紅沖了 上個(gè)月交的稅怎么辦

玲老師 

2022 06/10 13:46
如果你再開(kāi)正確發(fā)票,可以抵扣稅款。

84784960 

2022 06/10 13:51
那如果 也有進(jìn)項(xiàng)呢

玲老師 

2022 06/10 13:55
你好,有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣。

84784960 

2022 06/10 13:56
比如說(shuō) 這個(gè)月紅沖了上個(gè)月的 9000稅額 但是這9000也交了 我這個(gè)月又開(kāi)了10000 有進(jìn)項(xiàng) 9000 那我之前教過(guò)的 9000稅 該怎么處理

玲老師 

2022 06/10 14:01
。按照扣除負(fù)數(shù)發(fā)票的金額申報(bào)。

84784960 

2022 06/10 14:02
舉個(gè)例子說(shuō)明吧 或者老師給算一下

玲老師 

2022 06/10 14:03
。按扣除負(fù)數(shù)收入的金額填寫(xiě)申報(bào)表交稅。

84784960 

2022 06/10 14:03
不好意思老師 我還是沒(méi)有看明白 你按我給你 說(shuō)的那些 告訴我明確的答復(fù)

84784960 

2022 06/10 14:05
麻煩老師 明確解答一下 謝謝

玲老師 

2022 06/10 14:06
。那10000-9000繳納。按10000-9000繳納稅款。

84784960 

2022 06/10 14:11
那我是不是就不用要進(jìn)項(xiàng)了? 還是進(jìn)項(xiàng)也要抵扣?

玲老師 

2022 06/10 14:15
你要是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)就交稅
你要是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)就交稅。有進(jìn)項(xiàng)可以抵
你要是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)就交稅,

84784960 

2022 06/10 14:21
我給你發(fā)的圖 你看下老師 你還是沒(méi)有看明白我說(shuō)的意思 有進(jìn)項(xiàng) 相當(dāng)于 我交了 9000。又在稅盤(pán)紅沖了-9000。但是又開(kāi)了 10000 還有9000的進(jìn)項(xiàng)票 麻煩老師看仔細(xì) 再回答好嗎?

玲老師 

2022 06/10 14:23
你說(shuō)一下,你負(fù)數(shù)發(fā)票多少?又開(kāi)了多少?
你那圖是說(shuō)原來(lái)開(kāi)了9000負(fù)數(shù)。

84784960 

2022 06/10 14:27
對(duì) 那9000是紅沖上個(gè)月的 之后又開(kāi)了 10000 但是有進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票 9000 問(wèn) 五月的9000稅 6月 紅沖了 還需要繳嗎?

84784960 

2022 06/10 14:28
看下 我黑筆標(biāo)注的

玲老師 

2022 06/10 14:35
用10000-9000交稅。然后有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣
用10000-9000交稅,然后有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣。

玲老師 

2022 06/10 14:35
用進(jìn)項(xiàng)抵扣。用進(jìn)項(xiàng)抵扣完就不用交稅。

84784960 

2022 06/10 14:45
進(jìn)項(xiàng)不足抵扣呢 少 1000吖 那我上個(gè)月交的 9000增值稅 怎么處理?

玲老師 

2022 06/10 14:50
進(jìn)項(xiàng)不夠抵扣的差額就交稅。
