問(wèn)題已解決
當(dāng)天開(kāi)的發(fā)票,當(dāng)天紅沖,怎么做會(huì)計(jì)分錄



借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
也可以直接不做
2022 06/11 08:07

84785027 

2022 06/11 10:31
老師,我上個(gè)月銷(xiāo)售商品,已經(jīng)收到錢(qián),但是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,已經(jīng)做成無(wú)票收入,這個(gè)月收到發(fā)票后怎么入賬?

郭老師 

2022 06/11 10:33
這個(gè)月開(kāi)了發(fā)票的吧
開(kāi)了發(fā)票借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
沖無(wú)票收入
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)

84785027 

2022 06/11 10:34
但是上個(gè)月銷(xiāo)售商品的時(shí)候,直接收到錢(qián)了,現(xiàn)在收到發(fā)票也是需要從應(yīng)收做負(fù)數(shù)嗎

郭老師 

2022 06/11 10:36
對(duì)的
應(yīng)收賬款最后沒(méi)有余額的

84785027 

2022 06/11 10:37
好的,謝謝老師

84785027 

2022 06/11 10:40
老師,是先借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入然后沖無(wú)票收入,借應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù)),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-開(kāi)票收入,應(yīng)交稅費(fèi)(銷(xiāo)項(xiàng))?

郭老師 

2022 06/11 10:41
是的
是的
是的
對(duì)的

84785027 

2022 06/11 11:03
老師,那如果上個(gè)月我銷(xiāo)售商品沒(méi)收到錢(qián),我借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入,這個(gè)月我收到錢(qián)了,也收到發(fā)票了,要怎么沖?

84785027 

2022 06/11 11:04
我既要沖應(yīng)收,也要沖無(wú)票收入。

84785027 

2022 06/11 11:05
這個(gè)月我收到錢(qián),先把上個(gè)月沖紅,再借:銀行存款,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-開(kāi)票收入,應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)

84785027 

2022 06/11 11:05
是這樣不

郭老師 

2022 06/11 11:13
可以的,可以這么做的。
