問題已解決
本月有一筆紅字發(fā)票,開具后收入為負(fù)數(shù)了,增值稅及其他小稅種如何申報(bào),都填入該負(fù)數(shù)收入嗎? 謝謝老師解答!



你好
如果沒有其他的銷售額
增值稅負(fù)數(shù)申報(bào)
留底
附加稅0
印花稅0
以后抵扣
2022 06/12 11:08

84785031 

2022 06/12 11:19
附加稅印花稅是不是一直零申報(bào)至抵扣完該筆負(fù)數(shù)收入

郭老師 

2022 06/12 11:19
附加稅,你的增值稅抵扣了附加稅,跟著抵扣,不用單獨(dú)做賬務(wù)處理的。

郭老師 

2022 06/12 11:19
也不用體現(xiàn)申報(bào)。印花稅是這么做的。

84785031 

2022 06/12 11:20
好的謝謝您

郭老師 

2022 06/12 11:29
不用客氣
周末愉快
