問題已解決
280元技術(shù)服務(wù)費(fèi)減免稅款結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是在抵扣的當(dāng)月做,還是在年末結(jié)轉(zhuǎn)的時候做?



你好在抵扣的當(dāng)月做就可以。
2022 06/13 12:50

84784985 

2022 06/13 12:58
是發(fā)生的時候借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金,抵扣的時候,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,減免稅款? 貸管理費(fèi)用對嗎?

郭老師 

2022 06/13 12:59
好軟件做賬的話,把貸方的管理費(fèi)用放到借方負(fù)數(shù)。

84784985 

2022 06/13 13:02
到年底結(jié)轉(zhuǎn)的時候再轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里是嗎?

郭老師 

2022 06/13 13:06
你好,可以的,月末年末結(jié)轉(zhuǎn)都行,這個看你平時。
