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問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)一下公司其他應(yīng)收款—法人和其他應(yīng)付款—法人可以?xún)蓚€(gè)科目合并,用其中一個(gè)科目掛往來(lái)嗎?

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/13 14:33
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
你好??梢赃@樣處理的您好,可以這樣處理的。
2022 06/13 14:36
84785027
2022 06/13 14:37
用其中一個(gè)科目就可以嗎
84785027
2022 06/13 14:39
還有其他應(yīng)付款—法人的余額是在借方了。怎么合并到其他應(yīng)付款法人里面去呢,具體分錄怎么寫(xiě)
玲老師
2022 06/13 14:40
。是的,用其中一個(gè)科目。是的,用其中一個(gè)科目就可以。 借應(yīng)付賬款,貸其他應(yīng)付款。
84785027
2022 06/13 14:43
好的,謝謝老師
84785027
2022 06/13 14:44
老師你寫(xiě)的這個(gè)是應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?
84785027
2022 06/13 14:45
我掛的其他應(yīng)付款—法人這個(gè)科目有余額在借方,我是需要合并到其他應(yīng)收款里面去啊,和應(yīng)付賬款沒(méi)有關(guān)系吧
玲老師
2022 06/13 14:47
你好,是其他應(yīng)付款這個(gè)科目。我上面打錯(cuò)字了。
84785027
2022 06/13 14:49
好的,謝謝老師
玲老師
2022 06/13 14:53
不客氣祝不客氣,祝您工作愉快。
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