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問題已解決

4月份開了一張出口發(fā)票,5月份沖紅了重新開了一張,現(xiàn)在申報(bào)5月份增值稅的時(shí)候,沖紅的發(fā)票負(fù)數(shù)顯示在免稅銷售額里,現(xiàn)在全申報(bào)申報(bào)不了,要報(bào)增值稅免稅申報(bào)明細(xì)表,但是這個(gè)不能填負(fù)數(shù),所以我想問一下,該這么操作,

84784966| 提問時(shí)間:2022 06/14 12:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
去稅務(wù)局申報(bào)的 負(fù)數(shù)銷售額都是自己申報(bào)不了的
2022 06/14 12:56
84784966
2022 06/14 13:07
是不是最后一張那個(gè)減免稅申報(bào)表讓稅管員開個(gè)負(fù)數(shù)單還是什么
郭老師
2022 06/14 13:10
去了稅務(wù)局看下能填寫吧 負(fù)數(shù)可以不填寫
84784966
2022 06/14 13:14
不填寫試了申報(bào)不了
郭老師
2022 06/14 13:14
去稅務(wù)局那邊可以強(qiáng)制申報(bào)。
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