問題已解決
老師 您幫我看一下,為什么未分配利潤期末-期初=凈利潤呢,862這個我查出來了,是管理費(fèi)用科目寫反了這個10000怎么調(diào)呢



要把費(fèi)用的貸方發(fā)生額給我借方負(fù)數(shù)核算
2022 06/15 11:18

84784964 

2022 06/15 11:31
哪我財務(wù)費(fèi)用利息也是寫在貸方的,也導(dǎo)致這種問題存在,那請問老師去年的今年怎么調(diào)整呢

辜老師 

2022 06/15 11:35
這個只能反結(jié)賬進(jìn)行修改的

84784964 

2022 06/15 11:37
可以反結(jié)賬修改嗎?就是把所有的期間費(fèi)用都調(diào)到借方對吧

辜老師 

2022 06/15 11:37
是的,你的理解是對的??????
