問題已解決
老師,公司虛接受發(fā)票,付了發(fā)票金額稅點,這怎么做賬啊,我都不會做,求告知



就和正常業(yè)務(wù)一樣。借成本費用貸銀行存款。
2022 06/15 12:51

84784986 

2022 06/15 13:15
那還有稅呢

84784986 

2022 06/15 13:16
正常一樣的話,那原材料會多,稅也會多

84784986 

2022 06/15 13:18
舉個例子,付款252000元,支付稅點,21420元,我肯定是先借應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,后面收到發(fā)票借原材料,貸應(yīng)付賬款

玲老師 

2022 06/15 13:19
采購的業(yè)務(wù)不會多交稅。原材料會多正確。

84784986 

2022 06/15 13:19
這支付了稅點這怎么做呢

玲老師 

2022 06/15 13:19
是取得了專用發(fā)票嗎?專用發(fā)票寄進項。

84784986 

2022 06/15 13:22
對專用發(fā)票呢,而且我們還支付了發(fā)票金額9%(21420)元的費用,

84784986 

2022 06/15 13:23
開了252000元,我們實際支付了9%(21420)元的費用,這筆我計入哪里

玲老師 

2022 06/15 13:27
。借管理費用等,進項貸,銀行存款,應(yīng)付賬款。

84784986 

2022 06/15 13:41
計管理費用啊

84784986 

2022 06/15 13:42
還是記財務(wù)費用

84784986 

2022 06/15 13:44
這個費用沒有在公帳上體現(xiàn)出來,付了252000.法人存款進公帳230580.差額就是21420

84784986 

2022 06/15 13:45
所以我這比我不知道怎么弄

玲老師 

2022 06/15 13:45
你好這筆費用。你好,這筆費用用到哪里了?

84784986 

2022 06/15 13:55
這筆費用就用在了從供應(yīng)商購買發(fā)票,供應(yīng)商收取發(fā)票的稅點了,買的進賬價稅合計252000.我們需要支付給供應(yīng)商9%的款,也就是21420.但是21420.在公帳上面體現(xiàn)出來的就是支付252000元,法人存公帳230580.這筆費用怎么做呢

玲老師 

2022 06/15 14:03
這筆發(fā)票這個業(yè)務(wù)用在哪兒?

84784986 

2022 06/15 14:07
支付給了供應(yīng)商

玲老師 

2022 06/15 14:10
我知道支付給供應(yīng)商了。這張發(fā)票是用到哪兒的?比如是辦公用的。

84784986 

2022 06/15 14:12
購買的原材料

玲老師 

2022 06/15 14:17
原材料,進項稅額。貸銀行存款,應(yīng)付賬款。

84784986 

2022 06/15 15:02
老師,這樣不平呀

玲老師 

2022 06/15 15:08
沒有付的前進應(yīng)付賬款里了,你說差哪個金額補平?

84784986 

2022 06/15 15:22
這樣對嗎

玲老師 

2022 06/15 15:28
原材料,進項稅額。貸銀行存款,252000
私下付款的,記在內(nèi)帳。
