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問題已解決

老師你好,房地產企業(yè)我把去年的賬記錯了怎么更正?應該是借 銀行存款 貸 其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項)但是,我做成 借 銀行存款 貸 其他應付款了 怎么糾正過來

84784972| 提問時間:2022 06/15 20:23
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魯老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學,借:其他應付款 貸: 以前年度損益調整 應交稅費-應交增值稅 借:以前年度損益調整 貸 :利潤分配-未分配利潤
2022 06/15 20:39
84784972
2022 06/15 21:06
意思是以前年度損益調整科目代替其他業(yè)務收入科目
魯老師
2022 06/15 21:07
你好同學,是這樣的意思
84784972
2022 06/15 21:09
老師,房地產企業(yè)預交3%的增值稅,是不是比如? 收到100萬? 計算 100萬÷(1+3%)×3%=29126.21
魯老師
2022 06/15 21:11
你好,一般納稅人是100萬÷(1 +9%)×3%
84784972
2022 06/15 21:19
哦? 價稅分離是÷9%,然后再×預交稅點,那老師我們**在一個房地產公司,他們的開出的是9個點的增值稅普通發(fā)票,但是為什么也可以當專票用
魯老師
2022 06/15 21:23
房地產開出9%普票不能當專票抵扣的。
84784972
2022 06/15 21:32
但是,我們取得了進項專票,就能抵扣,不知道為什么,是不是因為房地產企業(yè)是對準個人開發(fā)票,所以開9個點也可以當專票用
魯老師
2022 06/15 22:10
你好,沒有聽說有這個規(guī)定,房產開票9%可以抵扣增值稅
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