問題已解決
老師好,這個怎么做分錄? 產(chǎn)品部團(tuán)建費(fèi)1200元,銀行存款支付,怎么做會計分錄



你好
借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用? ?, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)
借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) , ????貸:銀行存款?
2022 06/17 10:24

84785035 

2022 06/17 10:25
上一筆分錄是計提嗎?第二筆分錄是支付對嗎

鄒老師 

2022 06/17 10:26
你好,是的,是這樣的

84785035 

2022 06/17 10:27
但是我們會計做賬的時候都是這樣做的,請問這樣做對嗎?

鄒老師 

2022 06/17 10:28
你好,之前有做計提的嗎?

84785035 

2022 06/17 10:29
沒有,就是根據(jù)報銷單上面的團(tuán)建費(fèi)用這樣做的會計分錄

鄒老師 

2022 06/17 10:29
你好,那就不對的,少了計提分錄?

84785035 

2022 06/17 10:30
我們會計這樣做的話就是沒有把應(yīng)付職工薪酬沖掉是嗎

鄒老師 

2022 06/17 10:30
你好,是的,是這樣的

84785035 

2022 06/17 10:32
像我們會計做這種分錄會有什么影響呢老師?應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該在貸方才對,這都跑到借方了

鄒老師 

2022 06/17 10:32
你好,影響就是沒有計提啊?

84785035 

2022 06/17 10:35
但是,應(yīng)付職工薪酬不是在貸方嗎?她這樣做不就是借方有余額了嗎

鄒老師 

2022 06/17 10:35
你好
借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用? ?, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)
借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) , ????貸:銀行存款?
完整的是這樣
你單位會計只是做了支付分錄,沒做計提分錄?

84785035 

2022 06/17 10:37
有點(diǎn)答非所問了老師,你不是說會計做的不對嗎?不對的話肯定是有影響的啊,我說的借方有余額你就沒回答我

鄒老師 

2022 06/17 10:39
你好,借方有余額,現(xiàn)在解決辦法就是補(bǔ)計提啊

84785035 

2022 06/17 10:41
其實當(dāng)看到手里的團(tuán)建費(fèi)報銷單的時候,直接做計提和支付的分錄就對是吧?

鄒老師 

2022 06/17 10:42
你好,是的,是這樣的

84785035 

2022 06/17 10:43
我們會計拿到報銷單的時候沒有計提是不是因為這個報銷單已經(jīng)支付了,所以就寫了支付的分錄?或者是后期統(tǒng)一計提?如果后期統(tǒng)一計提的話是不是比較麻煩?

鄒老師 

2022 06/17 10:45
你好,你之前的描述,已經(jīng)很明顯就是沒有計提啊
