問題已解決
跨年進項稅額多計了要怎么,做分錄,報表是正確,賬上多計1495.23



你好多計提的分錄怎么做的。
2022 06/17 11:48

84784971 

2022 06/17 11:51
就是這樣的,20年之前的財務做的

郭老師 

2022 06/17 11:55
庫存商品還是應付賬款,是不是也不對?

84784971 

2022 06/17 12:01
庫存商品多了,應付對的,這要怎么改
,能幫忙寫下分錄嗎

郭老師 

2022 06/17 12:03
借庫存商品貸應交稅費應交增值稅進項

84784971 

2022 06/17 14:16
是進項稅額多計1495.23,庫存沒有錯,普票看成專票

郭老師 

2022 06/17 14:18
借庫存商品貸應交稅費應交增值稅進項,你的庫存少,做了普票的不就得加稅合計做賬嗎?

郭老師 

2022 06/17 14:18
第一個普通發(fā)票應該是價稅,合計都做庫存商品的,你還說庫存商品沒有少。

84784971 

2022 06/17 14:21
是的,庫存少了,那我跨年就直接這樣做分錄就行對吧,老師

郭老師 

2022 06/17 14:23
對的是的,是這么做的。

84784971 

2022 06/17 14:24
好的謝謝

郭老師 

2022 06/17 14:26
不用客氣,工作愉快。

84784971 

2022 06/17 14:29
這樣改就可以吧

郭老師 

2022 06/17 14:30
可以的,可以這么做。
