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問(wèn)題已解決

老師,表四的抵減額是根據(jù)主表怎么計(jì)算的呢

84785044| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/17 13:53
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venus老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
  例如,2019年7月企業(yè)取得一般計(jì)稅項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅額100000元,那么在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)》的第6行,“一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算”欄,填寫(xiě)的本期發(fā)生額為 100000*10%=10000元。也就是只填寫(xiě)加計(jì)部分的金額。
2022 06/17 13:54
84785044
2022 06/17 13:57
老師,沒(méi)算出來(lái)表四1453.46啊,進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)超十萬(wàn)
venus老師
2022 06/17 14:00
同學(xué)你們就按照能讓你們不用交增值稅的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)做實(shí)際抵減額
84785044
2022 06/17 14:02
我不太會(huì),上面表四的抵減額1453.46沒(méi)明白怎么算出的呢,
venus老師
2022 06/17 14:14
就是你們進(jìn)項(xiàng)稅額*你們加計(jì)抵減率(10%或15%)
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