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我公司今年一月份有一筆無票收入21萬,二月份報稅時就在未開具發(fā)票攔填寫金額并申報了增值稅。 現(xiàn)在六月份了甲方要我們補這筆收入的發(fā)票,現(xiàn)在報稅的時候怎么做才不會被重復征稅。

84785005| 提問時間:2022 06/17 15:29
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,你是一般納稅人的話,你可以正常開了這個發(fā)票以后,填到正常應該填寫的地方,然后在未開具發(fā)票那里填一個負數(shù)的金額,負數(shù)的收入額,負數(shù)的數(shù)額就可以。
2022 06/17 15:30
84785005
2022 06/17 15:58
好的,謝謝老師
李霞老師
2022 06/17 16:01
祝您生活愉快開心快樂
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