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問題已解決

22年查到往期稅申報有誤補交稅額,重新更正往期申報,那這補交稅款填申報表哪一行

84784959| 提問時間:2022 06/18 12:05
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
什么報表,做什么稅的
2022 06/18 12:21
84784959
2022 06/18 12:26
增值稅表
易 老師
2022 06/18 12:51
單獨再填一份申報表,本月數(shù)和累計數(shù)是一樣的,只填寫補報的數(shù)據(jù),下月填寫申報表時 在附表一上將補報的數(shù)據(jù)用紅字沖掉即可。(適用于本月應(yīng)做銷售而未做銷售,在下月做銷售的情況) 但是你要將補報的申報表復(fù)印和以后每個月的申報表放到一起,也就是說,你以后的銷售收入和銷項稅就是補報表和當(dāng)月報表的合計數(shù)(我們這里都是這樣做的)
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