問題已解決
老師你好,請問一下,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,比如,銷項2000,進(jìn)項是3500,分錄應(yīng)該怎么做?



你好,銷項2000,進(jìn)項是3500,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)2000,
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1500
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)?3500
2022 06/18 15:25

84784998 

2022 06/18 15:28
無論是進(jìn)項大于銷項,還是進(jìn)項小于銷項,都是用應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個科目嗎?

鄒老師 

2022 06/18 15:28
你好,是的,是這樣的

84784998 

2022 06/18 15:30
好的,謝謝老師

鄒老師 

2022 06/18 15:30
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
