問題已解決
老師你好,請問一下,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,比如,銷項2000,進項是3500,分錄應該怎么做?



你好,銷項2000,進項是3500,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)2000,
應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1500
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)?3500
2022 06/18 15:25

84784998 

2022 06/18 15:28
無論是進項大于銷項,還是進項小于銷項,都是用應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個科目嗎?

鄒老師 

2022 06/18 15:28
你好,是的,是這樣的

84784998 

2022 06/18 15:30
好的,謝謝老師

鄒老師 

2022 06/18 15:30
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
