問題已解決
老師,公司新成立4月25號,然后5.5月初來的,公司給我補買4月份社保,我在申報4月份的時候我沒有工資,但是買了社保,所以就申報的收入387.5,減去社??鄢?87.5,相當于實際發(fā)放工資為0,那這個分錄應該怎么做呢



計提工資收入,387.5,然后發(fā)放的時候,全部扣為個人社保就可以的
2022 06/18 15:26

84784956 

2022 06/18 15:26
老師,我就是不會分錄,麻煩你寫下分錄,謝謝,

辜老師 

2022 06/18 15:28
計提工資,借:管理費用—工資? 387.5,貸:應付職工薪酬-工資 387.5
發(fā)放工資,借:應付職工薪酬-工資 387.5,貸:其他應收款—個人社保 387.5

84784956 

2022 06/18 15:30
那實際發(fā)放工資是0,那這樣其他應收款沒平,

辜老師 

2022 06/18 15:31
上交社保的時候,就平了啊

84784956 

2022 06/18 15:31
那公司扣款,交社保的時候分錄又怎么做啊

辜老師 

2022 06/18 15:32
計提單位社保部分,借:管理費用—社保費,貸:應付職工薪酬—社保費
上交社保,借:應付職工薪酬—社保費,其他應收款—個人社保,貸:銀行存款

84784956 

2022 06/18 15:46
謝謝老師 謝謝老師耐心

辜老師 

2022 06/18 15:52
好的,客氣,幫到你就好
