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銷售使用過得固定資產(chǎn)按3減按2%繳納增值稅,假如增值稅銷項1000,這個屬于按征收率算稅么,能抵扣當期的進項么,比如當期的進項稅額500,沒有其他的進項和銷項,當期繳納多少增值稅?



你好是的
不能抵扣簡易計稅不能抵扣了
1000/1.03*2%
按這個繳納
2022 06/18 15:52

銷售使用過得固定資產(chǎn)按3減按2%繳納增值稅,假如增值稅銷項1000,這個屬于按征收率算稅么,能抵扣當期的進項么,比如當期的進項稅額500,沒有其他的進項和銷項,當期繳納多少增值稅?
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