問題已解決
別的單位給了一輛車用來抵款,我們又轉(zhuǎn)手賣了,怎么做會計分錄?



借固定資產(chǎn)貸應(yīng)收賬款
你們銷售出去,借固定資產(chǎn)清理,
累計折舊
貸,固定資產(chǎn)
借,銀行存款
貸,固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
2022 06/19 10:52

84784956 

2022 06/19 11:17
抵了5萬貨款,我呢只賣了2萬

郭老師 

2022 06/19 11:18
你們銷售出去,借固定資產(chǎn)清理,
累計折舊
貸,固定資產(chǎn)
借,應(yīng)收賬款5萬
貸,固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支

84784956 

2022 06/19 11:44
這是銷售一手操作的,虧了3萬,那2萬直接抵了他的保險費了,這錢沒從公司走流水,怎么做會計分錄?

84784956 

2022 06/19 11:44
發(fā)錯了,是報銷費

郭老師 

2022 06/19 12:16
過戶給你開機動車發(fā)票開了多少
