問題已解決
我給對方退回銷售折扣,原始折扣到給我們了,在給我們的進項中顯示,我開了一張負數(shù)發(fā)票,帳怎么做呢



同學,你好
紅字之前的分錄
2022 06/19 12:10

84784988 

2022 06/19 14:48
我們之前是按照進項確認庫存商品的

84784988 

2022 06/19 14:52
就這張發(fā)票

小菲老師 

2022 06/19 15:15
同學,你好
之前的分錄做一摸一樣的,金額負數(shù)

84784988 

2022 06/19 15:51
你們有電話嗎?我覺的我可能沒說清楚,我能打電話說嗎

84784988 

2022 06/19 15:51
我知道你的意思是沖紅

小菲老師 

2022 06/19 15:55
同學,你好
學堂規(guī)定,不能打電話的

84784988 

2022 06/19 15:57
廠家給我的時候,沖減到我的成本了

84784988 

2022 06/19 15:58
我現(xiàn)在要把廠家沖減的部分已現(xiàn)金退還給對方單位

小菲老師 

2022 06/19 16:05
同學,你好
你之前的分錄怎么做的

84784988 

2022 06/19 16:12
我做的是購進庫存商品

84784988 

2022 06/19 16:12
現(xiàn)在我給他開了一張負數(shù)發(fā)票

84784988 

2022 06/19 16:13
就這張票

84784988 

2022 06/19 16:13
我貸銀行存款,借什么科目?老師

小菲老師 

2022 06/19 16:27
同學,你好
你是購買方,還是銷售方?開具紅字發(fā)票只能銷售方開具的

84784988 

2022 06/19 16:40
對于廠家我們是購買方,對于退款單位我們是銷售方

84784988 

2022 06/19 16:41
這是我們開具的發(fā)票

小菲老師 

2022 06/19 17:17
同學,你好
你開具紅字發(fā)票
借:銀行存款 負數(shù)
貸:主營業(yè)務收入 負數(shù)
應交稅費 負數(shù)
