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問題已解決

去年企業(yè)銷售一臺汽車,價(jià)格偏低,今年稅務(wù)讓把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這個(gè)是更正去年出售固定資產(chǎn)的申報(bào)表嗎?還是7月份申報(bào)的時(shí)候進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?

84785027| 提問時(shí)間:2022 06/20 10:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
這個(gè)最好看,你稅務(wù)局那邊的要求,如果他沒有說具體的是哪一個(gè)月份的話,你可以在當(dāng)月。
2022 06/20 10:46
84785027
2022 06/20 10:49
我和專管員說,要是從去年更正太麻煩了,能不能是匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)的,然后進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,他說可以,問題是我3月份申報(bào)的匯算清繳,那我更正5月份的增值稅報(bào)表可以嗎
郭老師
2022 06/20 10:51
可以的,你相當(dāng)于是賬務(wù)處理做到了,今年影響今年的利潤,之前的就不用管了。
84785027
2022 06/20 10:53
那企業(yè)所得稅,怎么調(diào)增啊,匯算清繳3月份也已經(jīng)申報(bào)了啊,截圖老師看一下,稅務(wù)給的
郭老師
2022 06/20 10:55
你好,匯算清交影響的是今年的,不影響去年的,你直接在明年匯算清繳的時(shí)候正常做就可以的。
84785027
2022 06/20 10:56
不行,老師,稅務(wù)讓補(bǔ)稅呢,進(jìn)項(xiàng)稅我可以更正5月份的申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,企業(yè)所得稅,怎么弄啊
郭老師
2022 06/20 10:58
當(dāng)企業(yè)所得稅稅務(wù)局讓你直接補(bǔ)稅的話,你會算青椒也不需要調(diào)整了。
郭老師
2022 06/20 10:58
已經(jīng)補(bǔ)稅了,用以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配來做就可以了。
84785027
2022 06/20 11:02
所得稅沒有調(diào)整呢,這不知道怎么辦,所以咨詢以下您
郭老師
2022 06/20 11:04
企業(yè)所得稅是什么原因需要繳納?是因?yàn)槟銈兊膬r(jià)格低了嗎?
84785027
2022 06/20 11:04
對29.8萬購入,售出是7萬
郭老師
2022 06/20 11:06
借應(yīng)收賬款 貸利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
84785027
2022 06/20 11:08
這個(gè)是增值稅的賬務(wù)處理嗎,老師企業(yè)所得稅怎么弄啊
郭老師
2022 06/20 11:12
企業(yè)所得稅的借利潤分配,未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款。
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