問題已解決
老師,麻煩問下我剛接手的賬,發(fā)現(xiàn)待攤費用的數(shù)據(jù)不對,本來到3月分攤完了,可是帳上期末還有數(shù),這個怎么處理呢?



你好查對差異原因然后做出調整就可以
2022 06/20 14:04

84785038 

2022 06/20 14:07
我沒有以前的明細賬,只有12月份期末數(shù),和當月攤銷的表格,這個怎么調整?

小寶老師 

2022 06/20 14:08
沒有明細賬就沒法核對,如果確認已經(jīng)攤銷完畢那就把余額調整吧

84785038 

2022 06/20 14:11
怎么調余額?差異怎么做分錄?

小寶老師 

2022 06/20 14:23
請問差異是那一年度的
