問題已解決
我們公司賣固定資產(chǎn)抵貨款,實(shí)際沒有收到錢,這個(gè)怎么寫會(huì)計(jì)分錄!



你好,當(dāng)時(shí)欠了人家的貨款,做的是應(yīng)付賬款嗎?
2022 06/20 14:33

84784972 

2022 06/20 14:34
是應(yīng)付賬款

84784972 

2022 06/20 14:36
需要雙方開收據(jù)么?

郭老師 

2022 06/20 14:36
借應(yīng)付賬款
貸固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸固定資產(chǎn),然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。

84784972 

2022 06/20 14:40
那雙方開收據(jù)么?

郭老師 

2022 06/20 14:42
你好,最好給對方開收據(jù),對方給你開發(fā)票,開貨物的,你給對方開車的。

84784972 

2022 06/20 14:44
好的,謝謝!

郭老師 

2022 06/20 14:45
不用客氣,工作愉快。
