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問題已解決

例銷項稅額800 進項稅額1000 結轉時:借:應交稅費-轉出未交增值稅 1000 貸:應交稅費-進項稅額800 借:應交稅費-銷項稅額 貸:應交稅費-未交增值稅 800

84784952| 提問時間:2017 05/22 15:34
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,這種情況不需要做結轉未交增值稅的分錄
2017 05/22 15:36
84784952
2017 05/22 15:39
@鄒老師:那老師是銷項大于進項才要結轉嗎? 借:應交稅費-(銷項-進項)貸:應交稅費-未交增值稅
鄒老師
2017 05/22 15:40
你好,是的 期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
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