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問題已解決
老師,公司租個(gè)人的房子做為公司庫(kù)房,但對(duì)方不開發(fā)票,只有收據(jù)跟合同,我們?cè)趺醋鲑~呢?可以用基本賬戶給他轉(zhuǎn)賬嗎?



可以的,借預(yù)付賬款貸銀行存款支付一年以內(nèi)的,然后按月分?jǐn)?,借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,匯算清繳調(diào)整就可以的。
2022 06/21 11:45

84785031 

2022 06/21 12:02
我們沒有設(shè)置預(yù)付賬款科目,可以計(jì)入待攤費(fèi)用嗎?每月分?jǐn)偟臅r(shí)候用什么做為原始憑證呢,要做分?jǐn)偙韱幔?/div>

郭老師 

2022 06/21 12:03
沒有預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款或者是其他應(yīng)收款
待攤費(fèi)用,已經(jīng)取消了這個(gè)科目。

84785031 

2022 06/21 12:07
哦,那公司去年做了一筆2年的待攤費(fèi)用,也是房租,需要調(diào)整嗎?

郭老師 

2022 06/21 12:08
你好,最好把你的待攤費(fèi)用轉(zhuǎn)移到其他應(yīng)收款或者是應(yīng)付賬款。

84785031 

2022 06/21 12:20
好的,謝謝老師!假如不轉(zhuǎn)移的話,是會(huì)有什么影響嗎?想了解更多一點(diǎn)

郭老師 

2022 06/21 12:21
你好,你申報(bào)給稅務(wù)局的資產(chǎn)負(fù)債表里面有待攤費(fèi)用這個(gè)科目嗎?

84785031 

2022 06/21 12:26
就是報(bào)表里面的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

郭老師 

2022 06/21 12:27
你好,那你還不是放到了其他的科目里面,你這樣賬上喝出來的報(bào)表,實(shí)際上是不一樣的。

84785031 

2022 06/21 12:42
哦,我剛可能說錯(cuò)了,賬上也是做的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,和報(bào)表是一致的就沒有問題吧?然后我們是每月做一次攤銷,原始憑證就是用的自制的攤銷表,這樣可以嗎?

郭老師 

2022 06/21 12:44
可以的,可以這么做的。


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