問題已解決
老師,原材料進項發(fā)票,發(fā)票已經(jīng)到我手里面了,但是發(fā)票必須下個月抵扣認證,原材料必須這個月先入賬,這個分錄怎么處理?



借原材料、應交稅費、待認證貸銀行存款。
2022 06/21 17:42

84784984 

2022 06/21 17:46
老師,這筆貨款還沒有支付的

郭老師 

2022 06/21 17:52
貸銀行
改成貸應付帳款

84784984 

2022 06/21 17:55
老師,還有一個暫估入庫,是原材料這個月先驗收入庫,但是發(fā)票下個月到,分錄:借:原材料 貸:應付賬款~暫估,我的這種情況適合這種分錄嗎

郭老師 

2022 06/21 17:59
可以的,可以這么做的。

84784984 

2022 06/21 18:01
老師,如果用第二種分錄做,我的進項稅沒有暫估做進來,沒事嗎

郭老師 

2022 06/21 18:02
沒有關(guān)系的,又不抵扣你這個月。

84784984 

2022 06/21 18:03
用第二種分錄做的話,入賬金額是不含稅金額對嗎

郭老師 

2022 06/21 18:04
對的是的,是這么做的。

84784984 

2022 06/21 18:05
謝謝老師

84784984 

2022 06/21 18:08
老師,用第二種分錄,我發(fā)票有3張三個不同的供應商,第一種貸方分錄是:貸:應付賬款~暫估,第二種貸方分錄:貸:應付賬款~暫估(A公司)/(B公司)/(C公司),是用第一種分錄還是第二種分錄貸方?

郭老師 

2022 06/21 18:10
你選擇就可以的,建議是選擇第一種

84784984 

2022 06/21 18:14
老師,你叫我選擇第一種,是這個對嗎:貸:應付賬款~暫估

郭老師 

2022 06/21 18:15
借原材料、應交稅費、待認證貸應付帳款

84784984 

2022 06/21 18:15
了解了,謝謝老師

郭老師 

2022 06/21 18:15
不用客氣,工作愉快。

84784984 

2022 06/21 18:36
老師,這兩筆業(yè)務發(fā)生是同一個供應商,上月收到進項發(fā)票,價稅合計:5199元。當月銀行支付貨款5200(多付了1元),這月收到一張進項發(fā)票,價稅合計:6500,當月銀行支付6499(少付1元)~因為上月多付1元,所以這月少付1元,這兩次業(yè)務分錄分別怎么做

郭老師 

2022 06/21 18:46
借預付賬款1
原材料
應交稅費應交增值稅進項
貸銀行存款
這個月借原材料
應交稅費、應交增值稅進項
貸預付賬款
銀行存款
