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老師匯算清繳的會計分錄:計提:借:以前年度損益 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 繳納時:借應(yīng)交稅費-所得稅 貸:銀行 這樣就算結(jié)束了嗎,還需要調(diào)整那個未分配利潤嗎?



把損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
2022 06/21 17:58

玲老師 

2022 06/21 17:58
錯了,把損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。

老師匯算清繳的會計分錄:計提:借:以前年度損益 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 繳納時:借應(yīng)交稅費-所得稅 貸:銀行 這樣就算結(jié)束了嗎,還需要調(diào)整那個未分配利潤嗎?
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