問題已解決
你好老師,我這張工資表計提與支付分錄對嗎?借:管理費用-工資 17260.87,借:管理費用-福利費246,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 17260.87,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 246,支付時:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 17260.87,借:應(yīng)付職工薪酬-福利費246,貸:其他應(yīng)收款-社保1338.75,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利246,貸:銀行存款15922.12



每個月都有的補貼,建議做到工資里面,也就是這個福利費需要合并一塊兒計提的工資就可以了。
2022 06/22 10:55

84784969 

2022 06/22 11:50
如果合并做到工資里,發(fā)工資時還要扣除的,那樣就做不平,不知道老師說該怎么做分錄。

郭老師 

2022 06/22 11:51
你好,發(fā)工資的時候扣除借應(yīng)付職工薪酬、工資
貸、其他應(yīng)付款、個人負擔(dān)的餐費

郭老師 

2022 06/22 11:51
單位支付出去的餐費,借其他應(yīng)付款貸銀行存款。

84784969 

2022 06/22 14:01
這個不應(yīng)該做福利費嗎

84784969 

2022 06/22 14:01
是公司提供免費午餐

郭老師 

2022 06/22 14:02
你好,那你在工資表里面體現(xiàn)?

郭老師 

2022 06/22 14:03
你這樣做的話,相當于是餐補
每個月都有的補貼,它屬于工資。

84784969 

2022 06/22 14:03
如果做福利費,我的分錄對嗎

郭老師 

2022 06/22 14:05
那你支付的借應(yīng)付職工薪酬,福利費貸,應(yīng)付職工薪酬福利費,這沒有必要做。

郭老師 

2022 06/22 14:05
直接借應(yīng)付職工薪酬福利費,貸銀行存款就可以了。

84784969 

2022 06/22 14:06
就因為在工資表里體現(xiàn)了,在應(yīng)付金額里包含這筆餐費了,實發(fā)金額又把這筆金額扣除了,所以做成福利費的

郭老師 

2022 06/22 14:07
可以的,可以這么做的。

84784969 

2022 06/22 14:13
因為支付工資銀行付款時是不付這筆餐費的,所以要做成福利費,那我這么做的分錄是對的嗎?

郭老師 

2022 06/22 14:15
你好,你這筆分錄做和不做是一個樣的。

郭老師 

2022 06/22 14:15
應(yīng)付職工薪酬、福利費貸,應(yīng)付職工薪酬福利費,它有什么意義?
