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問題已解決

你好,因為銷售方非正常給開了專票,稅務這邊讓我們進項轉出,納稅調整,轉出是申報資料表二異常憑證轉出進項稅額嗎?還是填在納稅調減進項稅額。納稅調整是調年報那一項?

84784955| 提問時間:2022 06/22 14:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好在其他里面調整就可以 表二的其他里面 企業(yè)所得稅在納稅調整明細表30藍的賬載金額里面填寫。
2022 06/22 15:03
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