問題已解決
企業(yè)所得稅在去年多計提了,現(xiàn)在是不是用紅字做分錄沖減多余金額,再用“以前年度損益調(diào)整”。借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤。這樣是不是對的呢?



你好同學(xué),你應(yīng)該正常是反沖的話,應(yīng)該是
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
2022 06/22 15:46
