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問題已解決

老師您好 匯算清繳退稅如何做賬

84784962| 提問時(shí)間:2022 06/22 19:02
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好;?? 收到退稅款 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配--未分配利潤
2022 06/22 19:03
84784962
2022 06/22 19:06
好的,老師,還有個問題,我們是做船運(yùn)的,合同約定先收預(yù)收款,需要開票,但是開票當(dāng)月沒有達(dá)到確認(rèn)收入的條件,所以沒法入帳,可以嗎
meizi老師
2022 06/22 19:09
?你好 ;? ? ? 做 借 銀行存款? ?貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;預(yù)收賬款;? ? ?開票要先報(bào)稅的??
84784962
2022 06/22 19:10
但是報(bào)稅不都是按照帳里的收入報(bào)嗎
meizi老師
2022 06/22 19:13
?你好;? 不是的; 你不符合收入要求哈;? ?只是先報(bào)開票的稅費(fèi)? ?
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