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問題已解決

老師,請問:4月份掛應(yīng)收賬款A(yù)公司5萬元,到5月的時候發(fā)現(xiàn)掛錯了,應(yīng)該是B公司的應(yīng)收賬款,發(fā)票也錯了,現(xiàn)發(fā)票已沖紅,并開了正確的發(fā)票,請問賬務(wù)處理怎么做?

84784974| 提問時間:2022 06/23 14:17
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? 那你調(diào)整一筆即可 ; 發(fā)票也開錯誤了抬頭公司嗎? ?
2022 06/23 14:18
84784974
2022 06/23 14:20
是的,我是借應(yīng)收賬款-A公司 負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)、銷項稅 負(fù)數(shù) ,這樣對嗎 ?
meizi老師
2022 06/23 14:22
?你好 ;? 是的。 先紅沖 ;在按正確的做一遍? ?
84784974
2022 06/23 14:24
請問退回的A公司發(fā)票和沖紅發(fā)票是沖紅的記賬憑證附件嗎?
meizi老師
2022 06/23 14:25
?你好 ; 是的。? ?紅沖? 用發(fā)票做附件即可 ; 是的?
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