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問題已解決

老師,我增值稅留抵額沒有申請退回來,現(xiàn)在退稅的都是之前交過的稅,現(xiàn)在退回來,要以后 再交 電子退稅都是交過的增值稅及附加稅,退回來,我怎么收分錄呢

84785041| 提問時(shí)間:2022 06/24 11:00
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 借銀行 貸營業(yè)外收入
2022 06/24 11:09
84785041
2022 06/24 11:12
為什么這樣呢,是因?yàn)閷δ壳皝碚f算是一筆營業(yè)外收入嗎
樸老師
2022 06/24 11:15
同學(xué)你好 對的 是營業(yè)外收入
84785041
2022 06/24 11:16
增值稅及附加稅都這樣做是吧
樸老師
2022 06/24 11:22
對的 都是這樣做分錄的
84785041
2022 06/24 11:27
那每月要交的附加稅也要做分錄嗎,我只做了應(yīng)交增值稅的
84785041
2022 06/24 11:28
附加稅要做嗎?我查了以前會(huì)計(jì)是沒做過的,做的話三個(gè)附加稅可以合在一起嗎,寫應(yīng)交附加稅嗎?還是三項(xiàng)都分開做?
樸老師
2022 06/24 11:29
對的 如果要交就計(jì)提然后再交 不用的話就不做
84785041
2022 06/24 11:31
做的話三個(gè)附加稅可以合在一起嗎,寫應(yīng)交附加稅嗎?還是三項(xiàng)都分開做?~~~
樸老師
2022 06/24 11:37
計(jì)提的時(shí)候一塊計(jì)提 但是分開做 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加
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