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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好!我是小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售是36萬(wàn),費(fèi)用和成本只有20萬(wàn),進(jìn)貨是以前的商品,這要交企業(yè)所得稅16?2.5%這樣算吧



您好,是的,是這個(gè)意思的
2022 06/24 16:31

84784963 

2022 06/24 16:34
但是,以前購(gòu)進(jìn)的商品,今天現(xiàn)在才賣(mài)出去,沒(méi)有成本發(fā)票,我怎樣操作啊,我是小規(guī)模怎樣辦啊

小鎖老師 

2022 06/24 16:38
您好,沒(méi)有成本發(fā)票的話(huà),就合計(jì)金額繳納所得稅就可以啦

84784963 

2022 06/24 16:39
以前都沒(méi)有銷(xiāo)售,現(xiàn)在才有銷(xiāo)售,怎么辦啊,成本票都是以前做了帳,現(xiàn)在才銷(xiāo)售怎樣操作啊,我是銷(xiāo)售酒業(yè)的

84784963 

2022 06/24 16:41
沒(méi)有成本票,只是銷(xiāo)售減費(fèi)用嗎?以前的成本票也沒(méi)有抵減啊,那怎樣操作啊

小鎖老師 

2022 06/24 16:43
嗯,沒(méi)有成本票的話(huà),就你銷(xiāo)售出去多少,正常交稅就行

84784963 

2022 06/24 16:49
現(xiàn)在不是500萬(wàn)以?xún)?nèi)不交增值稅,哦是要交所得稅是不是啊

小鎖老師 

2022 06/24 16:53
嗯對(duì),增值稅免稅, 但是所得稅不免
